| |||||
МЕНЮ
| Аудит учета основных средств |
||||
прочие долгосрочные финансовые вложения |
|
144 |
17 126 |
23 026 |
|
Отложенные налоговые активы |
145 |
145 |
126 749 |
261 047 |
|
Прочие внеоборотные активы |
150 |
150 |
205 104 |
736 553 |
|
Итого по разделу I |
190 |
190 |
12 652 887 |
15 228 996 |
|
|
|
|
|
|
II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы
210
210
280 422
315 321
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
211
205 362
220 214
затраты в незавершенном производстве(издержках обращения)
213
213
788
582
готовая продукция и товары для перепродажи
214
214
11 111
10 953
товары отгруженные
215
215
расходы будущих периодов
216
216
63 161
83 572
прочие запасы и затраты
217
217
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
220
407 099
615 000
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
230
17 009
46 601
в том числе: покупатели и заказчики
231
231
6 218
авансы выданные
232
2 123
прочие дебиторы
233
17 009
38 260
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
240
1 355 579
1 121 575
в том числе: покупатели и заказчики
241
241
978 949
971 548
авансы выданные
242
201 177
62 953
прочие дебиторы
243
175 453
87 074
Краткосрочные финансовые вложения
250
250
12 959
6 841
Денежные средства,
260
260
338 473
279 988
Прочие оборотные активы
270
270
362
507
Итого по разделу II
290
290
2 411 903
2 385 833
БАЛАНС (сумма строк 190+290)
300
300
15 064 790
17 614 829
ПАССИВ
Код показателя
Код строки
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
1а
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал
410
410
937 940
937 940
Добавочный капитал
420
420
6 941 473
6 859 040
Резервный капитал
430
430
29 375
46 897
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411
440
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) прошлых лет
470
460
2 820 322
2 755 301
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года
470
470
Х
837 478
Итого по разделу III
490
490
10 729 110
11 436 656
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Кредиты и займы
510
510
434 622
830 764
в том числе: кредиты
511
17 383
займы
512
417 239
830 764
Отложенные налоговые обязательства
515
515
271 323
400 511
Прочие долгосрочные обязательства
520
520
906 825
1 093 761
Итого по разделу IV
590
590
1 612 770
2 325 036
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Кредиты и займы
610
610
579 006
963 764
в том числе: кредиты
611
208 946
займы
612
370 060
963 764
Кредиторская задолженность,
620
620
2 063 014
2 842 497
в том числе: поставщики и подрядчики
621
621
909 841
1 496 755
авансы полученные
625
622
363 589
275 147
задолженность перед персоналом организации
622
623
56 065
60 555
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
624
28 269
26 627
задолженность по налогам и сборам
624
625
255 752
253 036
прочие кредиторы
625
626
449 498
730 377
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
630
630
50 557
15 981
Доходы будущих периодов
640
640
30 333
30 895
Резервы предстоящих расходов
650
650
Х
Х
Прочие краткосрочные обязательства
660
660
Х
Х
Итого по разделу V
690
690
2 722 910
3 853 137
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)
700
700
15 064 790
17 614 829
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
Наименование показателя
Код показателя
Код строки
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
1а
2
3
4
Арендованные основные средства
910
900
641 607
877 310
в том числе по лизингу
911
901
200 019
313 535
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920
902
19 918
12 833
Товары, принятые на комиссию
930
903
539
2 654
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940
904
347 181
670 707
Обеспечения обязательств и платежей полученные
950
905
23 748
Обеспечения обязательств и платежей выданные
960
906
492 112
1 033 253
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
© 2009 Все права защищены. |